Выручка ОАО "Южная телекоммуникационная компания" (ОАО "ЮТК") в 1 квартале 2005 г. к показателю 2004 года увеличилась на 13,1% и составила 4 290,4 млн. руб. (154,1 млн. долл.). Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе компании, данные результаты объявлены в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ).

Доходы от перспективных услуг связи в отчетном периоде выросли на 76,5% и составили 306,4 млн. руб. Доля доходов от перспективных услуг в тарифных доходах компании увеличилась до 7,2% (по сравнению с 4,7% в 1 кв. 2004г.). Показатель EBITDA за 1 квартал 2005 г. составил 1 264,1 млн. руб. (45,4 млн. долл.), что на 37,9 % выше значения за 1 кв. 2004 г. Прирост основных телефонных аппаратов за 1 квартал 2005 г. составил 20,5 тыс. шт.

Валовая выручка ОАО "ЮТК" за 1 квартал 2005 г. составила 4 290,4 млн. руб., что на 13,1% выше значения за 1 кв. 2004 г. Доходы от услуг связи выросли на 14,2% до 4 232,7 млн. руб. При этом наблюдается устойчивая тенденция замещения доли доходов от дальней связи доходами от местной связи и перспективных услуг. По итогам 1 квартала 2005 года на долю доходов от дальней и местной связи приходится, соответственно, 37,5% и 41,4% всех тарифных доходов Компании.

Основными факторами роста тарифных доходов компании в 1 квартале 2005 года стали развитие сети и рост абонентской базы, повышение тарифов на услуги местной телефонной связи (с 1 октября 2004г.).

По сравнению с 1 кв. 2004 года доходы от местной телефонной связи выросли на 27,0%, до 1754,4 млн. руб. Прирост основных телефонных аппаратов (ОТА) на ГСТС за 1 квартал 2005 г. составил 20,5 тыс. шт., в т.ч. на городской телефонной сети - 14 тыс. шт. ОТА. По состоянию на 01.04.2005 г. количество ОТА, установленных на сети ОАО "ЮТК", составляет 3 948,7 тыс. шт., из них 2 931,8 тыс. шт. ОТА - на ГТС и 1 016,9 тыс. шт. ОТА - на СТС.

В отчетном периоде доходы от дальней связи уменьшились на 0,7%, до 1 588,3 млн. руб. Объем исходящего платного трафика дальней связи ОАО "ЮТК" за 1 квартал 2005 года составил 470,8 млн. мин. (-2%), в т.ч. междугородный трафик - 443,5 млн. мин. (-2%), международный - 27,3 млн. мин. (-2,1%).

По итогам 1 квартала 2005 года доходы от перспективных услуг связи компании выросли на 76,5% и составили 306,4 млн. руб. В результате, доля доходов от новых услуг в тарифных доходах компании увеличилась с 4,7% до 7,2%. Доходы от услуг Интернет выросли на 77,0%, от услуг построения частных корпоративных сетей (VPN) - на 41,9%, от услуг IP-телефонии - в 3,6 раза. При этом наблюдается уверенный рост показателей реализации Компанией услуг Интернет: трафик, переданный по сети Интернет, в 1 квартале 2005 г. увеличился более чем в 2 раза, до 125 Тбайт, количество времени коммутируемого соединения по сети Интернет выросло на 56,7% до 8,7 млн. часов.

Доходы от операторов связи (без учета новых услуг) - на 15,9%, в т.ч. доходы от "Ростелеком" - на 9,1%. Политика сокращения реализации нерентабельных и неперспективных услуг связи позволила снизить доходы от прочих услуг связи на 21,3%.

Расходы по обычным видам деятельности в 1 квартале 2005 г. увеличились на 9,6% и составили 3246,7 млн. руб. В целом структура себестоимости Компании не изменилась. Традиционно наибольший удельный вес занимают расходы на персонал (30,2%) расходы по услугам ОАО "Ростелеком" (15,3%), амортизационные отчисления (17,3%), материальные расходы (7,6%).

Основными факторами увеличения расходов по обычным видам деятельности в отчетном периоде послужили увеличение амортизационных отчислений в результате активной инвестиционной программы в 2004 году, ростом тарифов на коммунальные услуги, повышением стоимости комплектующих для текущего ремонта.

Рост амортизационных отчислений (на 56,8%, до 561,3 млн. руб.) обусловлен значительным вводом основных фондов течение 2004 года в связи с высокими темпами роста абонентской базы, цифровизации сети, строительства узлов доступа в Интернет.

Рост расходов на персонал (на 4,6%, до 978,9 млн. руб.) связан с повышением средней заработной платы (на 123,7% с середины 2 квартала 2004 года). В то же время в результате цифровизации сети, оптимизации организационной структуры и численности персонала количество работников списочного состава Компании по сравнению с 1 кв. 2004 г. сократилось на 2,5% до 38,8 тыс. чел.

Рост статей расходов "услуги сторонних организаций" (на 11,6%, до 266,6 млн. руб.) и "прочие расходы" (на 4,1%, до 257,8 млн. руб.) вызван увеличением расходов на аренду, содержание и ремонт объектов недвижимости Компании, используемых для размещения средств связи, а также ростом расходов на охрану и страхование имущества Компании, на повышение квалификации персонала Компании.

Рост расходов по процентам (в 1,8 раза, до 621,2 млн. руб.) обусловлен привлечением внешнего финансирования для реализации активной инвестиционной программы компании в 2003-2004 гг.

В отчетности за 1 кв. 2005 г. данные соответствующего периода прошлого года были изменены по сравнению с отчетностью за 1 кв. 2004 г. Изменения произошли в целом по расходам в связи с изменением методологии учета расходов в 2005г. и приведением в сопоставимый вид расходов 2004г. В частности по статье расходов "налоги в составе себестоимости" произошли изменения в порядке отражения расходов по арендной плате за землю (в 2004г. данные расходы учитывались в составе налогов, начиная с 2005г. учитываются в составе расходов по аренде имущества); по статье расходов "услуги сторонних организаций" произошли изменения в части отнесения расходов на послегарантийное обслуживание; в виду вышеуказанных изменений откорректирована статья "прочие расходы".

Показатель EBITDA по итогам 1 квартала 2005 года вырос на 37,9% и составил 1 264,1 млн. руб. Прибыль от продаж составила 1 043,7 млн. руб., что на 25,7% выше значения за аналогичный период прошлого года. Рентабельность прибыли от продаж выросла на 2,4 п.п. в отчетном периоде и составила 24,3%. При этом опережение темпа роста выручки над темпом роста себестоимости составило 3,5 п.п. В результате показатель себестоимости в составе 100 руб. выручки снизился на 2,6%, до уровня 76 рублей.

Политика повышения эффективности бизнеса Компании позволила достичь следующих относительных показателей: валовая выручка на одну среднюю линию выросла на 3,4% до 1083,5 руб., валовая выручка на 1 работника списочного состава выросла на 16% (до 110,7 тыс. руб.), количество линий на 1 работника списочного состава увеличилось на 12,1% (до 102,1 линий).

Объем капвложений за 1 квартал 2005 г. составил 693 млн. руб., что в 2,9 раз ниже показателя за 1 кв. 2004 г. (2 011,3 млн. руб.), из которого за счет собственных средств Компании было профинансировано 46,3%. Ввод основных фондов снизился на 41,3% и составил 684,2 млн. рублей.

В течение 1 квартала 2005 года на сети Компании в эксплуатацию было введено 33,5 тыс. номеров, в том числе 15 тыс. номеров на замену аналогового оборудования. В результате, по состоянию на 01.04.2005г. монтированная емкость местной телефонной сети Компании составила 4 137,3 тыс. номеров, из них на ГТС - 3152,7 тыс. номеров.

Уровень цифровизации местной сети Компании к показателю 1 кв. 2004 г. вырос на 10,3 п.п. и составил 59,4%, в том числе на ГТС - 64,7%, на СТС - 42,6%. Уровень цифровизации внутризоновой сети Компании наиболее высокий среди МРК и по состоянию на 01.04.2005г. составляет 88,1%.