Самарская область. Итоги заседания правления ОАО "Связьинформ".

Самара, 20 февраля 2001, 19:12 — REGNUM  7 февраля в дирекции ОАО "Связьинформ" Самарской области состоялось заседание правления. На заседании рассматривались актуальные вопросы деятельности компании.

1. Предварительные итоги работы Общества за 4 квартал 2000 года, и выполнение основных показателей бизнес-плана за 2000 год.

Выручка от реализации ожидается 1 млрд. 190 млн. руб., что на 7,1% больше, чем предусматривалось бизнес-планом и на 28,7% больше, чем было в 1999 году, в том числе ожидается, что тарифные доходы по междугородной телефонной связи увеличатся на 25,3%., тарифные доходы по городской телефонной связи увеличатся на 31,8% по отношению к 1999 году в основном за счет повышения абонементной платы и прироста основных телефонных аппаратов на 30070, тарифные доходы по сельской телефонной связи увеличатся на 32,5% по отношению к прошлому году только за счет увеличения количества новых установок на 6495.

Тарифные доходы по документальной связи уменьшатся на 0,2% по отношению к прошлому году, в тоже время объем по сети Интернет увеличился более чем в 2 раза. Тарифные доходы по проводному вещанию увеличатся по отношению к прошлому году на 39,8% за счет увеличения тарифов для населения и бюджетных организаций с 1 июля 2000 года в 1,5 раза. Тарифные доходы от сухопутной радиосвязи с подвижными объектами увеличатся по сравнению с прошлым годом на 47,5% за счет прироста количества абонентов.

Ожидается увеличение выручки от реализации по отношению к прошлому году на 244,3 млн. руб. или на 27,5 %, в том числе 128,1 млн. руб. прироста - от услуг междугородной телефонной связи, 84,66 млн. руб. - от услуг городской телефонной связи, 12,49 млн. руб. - от услуг сельской телефонной связи, 9,5 млн. руб. - от услуг проводного вещания, 9,6 млн. руб. - от услуг радиотелефонной связи.

Затраты за 2000 год ожидаются в объеме 967 млн. руб., что на 27,9% больше, чем было за 1999 год и на 7,8% больше, чем было предусмотрено бизнес-планом. Себестоимость 100 руб. продукции по отношению к прошлому году увеличится на 0,7%, так как тарифные доходы увеличатся по отношению к прошлому году на 244,3 млн. руб., а затраты только на 211 млн. руб.

В целом по всем основным экономическим и финансовым показателям за 2000 год ожидается выполнение. По главным критериям эффективной деятельности ОАО "Связьинформ" Самарской области за 2000 года ожидается перевыполнение на - 11,2% по плану балансовой прибыли и перевыполнение на 3,2% по плану рентабельности по балансовой прибыли.

2. О состоянии работы с дебиторской задолженностью и путях ее снижения.

По состоянию на 1 января 2001 года общая дебиторская задолженность по предварительным данным составит около 220 млн. руб., в том числе за услуги связи - 170,7 млн. руб. Произошло снижение объема дебиторской задолженности по отношению к валовой выручки: общей на 7.4%, по услугам связи на 4,2%. Произошли положительные изменения структуры дебиторской задолженности по срокам ее возникновения, уменьшилась задолженность по срокам свыше 1 года - на 42,2%, а свыше 6 месяцев - на 41,4%.

3. О работе с долговыми обязательствами.

Долгосрочные обязательства ОАО "Связьинформ" Самарской области по состоянию на 1 января 2001 года составляют по предварительным данным 71650 тыс. руб., в том числе задолженность поставщикам и подрядчикам по контрактам в иностранной валюте в пересчете на рубли - 61 млн. 250 тыс. руб., заемные средства - 10 млн. 400 тыс. руб. (кредит администрации области на развитие сотового стандарта NMT-450 с погашением с 2002 года).

Обязательства по погашению долгосрочной задолженности производится в соответствии с графиками гашения по каждому контракту в полном объеме. По кредитам банков задолженность составляет 148 млн. 582 тыс. руб., кредиты краткосрочные от 6 месяцев до 1 года. Обязательства по погашению кредитов и процентов за них исполняются строго в соответствии с договорами.

4. Об утверждении стратегии повышения конкурентоспособности услуг электросвязи и по предоставлению новых услуг связи.

Была одобрена стратегия повышения конкурентоспособности услуг электросвязи и по предоставлению новых услуг связи. Основными направлениями в этой сфере будут повышение качества услуг, снижение их стоимости, сокращение времени предоставления услуг, предоставление новых видов услуг. Приоритетным направлением в развитии новых видов услуг в 2001 году, считать развитие услуг сети передачи данных (Интернет, IP-телефония, Бюрофакс и X.400), продолжить работы по цифровизации зоновой связи, активизировать работу по предоставлению услуг связи с использованием действующих сетей АТМ и SDH.

5. Рассмотрение плана-графика мероприятий по повышению ликвидности и рыночной стоимости акций Общества на 2001 год.

Одобрен план-график мероприятий по повышению ликвидности и рыночной стоимости акций на 2001 год. Основные направления, по которым будут реализовываться намеченные мероприятия, это обеспечение информационной открытости компании и мероприятия по поддержанию рынка акций.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
×

Сброс пароля

E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
E-mail