Группа ГМС успешно отчиталась по МСФО за первое полугодие 2015 года

По результатам первого полугодия Группа ГМС продемонстрировала хорошую динамику выручки и прибыли несмотря на общее замедление экономического роста и сокращение инвестиций по стране в целом

Москва, 7 октября 2015, 13:06 — REGNUM  В первом полугодии выручка Группы ГМС выросла на 29% с 12,9 до 16,6 млрд. руб., EBITDA выросла в два раза с 1,7 до 3,4 млрд. руб. Рентабельность по EBITDA составила 20,3% по сравнению с 12,9% по итогам шести месяцев прошлого года. Чистая прибыль составила 1,1 млрд. руб.

Значительный рост объясняется, как отметили в компании, с одной стороны, эффектом низкой базы первого полугодия 2014 года, связанного с введением экономических санкций и приостановкой ряда проектов у части клиентов, а с другой стороны — увеличением объема бизнеса и повышением рентабельности в 2015 году. Значительный рост ЕBITDA вызван ростом общей выручки, ростом рентабельности крупных проектов, фактором импортозамещения, ростом рентабельности по экспортным контрактам за счет падения курса рубля к доллару и евро. Рост чистой прибыли связан с ростом рентабельности по операционной деятельности с 5% до 14% и отсутствием значительного роста финансовых издержек.

Объем полученных заказов (order intake) в первом полугодии 2015 года составил 14,9 млрд. руб., а портфель заказов на исполнении (backlog) по состоянию на 01.07.15 составил 23,8 млрд. руб. В то же время, за счет выполнения ряда крупных проектов вырос оборотный капитал с 5,5 до 10,1 млрд. руб. (на 84%) и, как следствие этого, произошло увеличение чистого долга на 2,4 млрд. руб. (20%), хотя показатель Чистый долг/EBITDA снизился с 2,6 до 2,1.

Три основные из четырех бизнес-направлений компании продемонстрировали заметное улучшение ключевых операционных показателей по сравнению с первым полугодием прошлого года.

Направление «Промышленные насосы» поддерживает на высоком уровне объем портфеля заказов на исполнении (10, 6 млрд. руб.) и при незначительно сократившейся выручке (-9%) обеспечило рост показателя EBITDA до 1,9 млрд. руб. (+76%) при высокой рентабельности в 27,9%. Направление «Нефтегазовое оборудование» демонстрирует рост выручки в 2,5 раза с 2,9 млрд. руб. до 7,2 млрд. руб., рост EBITDA более чем в три раза до 1,2 млрд. руб. и повышение рентабельности с 9,4% до 16,2%. Портфель заказов по данному направлению сократился в два раза из-за признания выручки в первом полугодии по части крупных контрактов, заключенных в 2013—2014 гг.

Направление «Компрессоры» существенно нарастило выручку, которая увеличилась с 0,7 млрд. руб. до 1,0 млрд. руб. (+44%), что позволило улучшить ситуацию с рентабельностью и продемонстрировать положительный результат по EBITDA на уровне 47 млн. руб. При этом было обеспечено подписание ряда новых контрактов, что позволило довести объем портфеля заказов на исполнении до 3 млрд. руб. (+17%). Направление «Инжиниринг», на которое приходится не более 10% выручки компании, в первом полугодии незначительно ухудшило свои результаты, продемонстрировав сокращение выручки с 1,6 млрд. руб. до 1,4 млрд. руб. (-15%) и EBITDA c 0,2 млрд. руб. до 0,13 млрд. руб., что привело к сокращению рентабельности с 13% до 10%. Прирост портфеля заказов на исполнении составил 23%.

По информации компании, за 9 месяцев 2015 года компания успешно рефинансировала 5,9 млрд. руб. долга и заменила облигации кредитами банков. Компания продолжает переговоры с банками о рефинансировании части кредитов, погашение которых приходится на следующий, 2016 год. Существенная часть кредитов будет погашена из поступлений от операционной деятельности.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
×

Сброс пароля

E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
E-mail